• 问题:

    [多选题]下列有关审计独立性的表述中,正确的有()

  • 问题:

    [多选题]下列有关审计证据相关性的表述中,正确的有()

  • 问题:

    [多选题]下列各项中,审计人员认为属于财务报告舞弊风险信号的有()

  • 问题:

    [多选题]下列各项中,属于筹资与投资循环实质性审查程序的有()

  • 问题:

    [多选题]下列各项中,属于国家审计机关权限的有()

  • 问题:

    [多选题]下列各项中,属于审计机关业务部门工作职责的有()

  • 问题:

    [多选题]下列各项中,注册会计师可能认为需要在审计报告中增加强调事项段的情形有()

  • 问题:

    [多选题]下列有关内部控制测评的表述中,正确的有()

  • 问题:

    [多选题]为查找决算日前未入账的应付账款,审计人员应审查的决算日后若干天的原始证据有()

  • 问题:

    [多选题]为证实银行存款期末余额是否真实存在,审计人员可以实施的审计程序有()

  • 问题:

    [多选题]下列各项表述中,正确的有()

  • 问题:

    [多选题]下列各项中,会导致被审计单位当期应付职工薪酬虚增的有()

  • 问题:

    [多选题]下列各项中,审计人员可以据以判断生产与存货循环内部控制风险较高的有()

  • 问题:

    [多选题]下列各项中,审计人员可以判断应收账款存在较高风险的有()

  • 问题:

    [多选题]审计人员在确定应收账款函证的范围和对象时,需要考虑的因素有()

  • 问题:

    [多选题]审计人员在审计抽样过程中,造成非抽样风险的原因有()

  • 问题:

    [单选题]在设计适当的内部控制系统中,可以由一个人兼任的工作是()

  • 问题:

    [多选题]被审计单位对外币业务在资产负债表日的下列处理,审计人员认为正确的有()

  • 问题:

    [多选题]被审计单位对自行建造固定资产业务所做的下列账务处理中,审计人员认为错误的有()

  • 问题:

    [多选题]审计机关在对某国有银行的信贷业务实施审计时,审计人员调阅了某企业信贷档案,与企业负责人、信贷经理座谈,并实地查看了抵押的房产,为跟踪贷款资金的流向,延伸检查了其他相关单位。在这一审计过程中,审计人员采...