• 问题:

    [单选题]审计人员审查被审计单位注册资金数额是否符合国家有关规定,有形资产与无形资产投入比例是否适当,是为了证实实收资本业务的( )。

  • 问题:

    [单选题]审计人员实施的下列审计程序中,属于薪酬循环内部控制的是(  )。

  • 问题:

    [单选题]审计人员为证实资产负债表所列现金是否真实存在,下列程序中必须执行的是( )。

  • 问题:

    [单选题]对应收票据的审查,在清点的基础上进行核实,应采用的方法是( )。

  • 问题:

    [单选题]个别财务报表的资产负债表审查中,审计人员审查报表所列主要指标可信性时,要运用的指标不包括( )。

  • 问题:

    [单选题]工资业务经授权后实施,还要经有关主管审核签章以及内部审计人员或稽核人员进行审查属于工薪业务循环内部控制的(  )。

  • 问题:

    [单选题]绩效审计程序的首要环节是()。

  • 问题:

    [单选题]将本期现金流量表某项目数据与前期现金流量表相同项目数据进行比较,以揭示项目本身及其所反映经济内容的合理性,这种分析方法是( )。

  • 问题:

    [单选题]军队系统的审计管辖范围由(  )确定,报审计署备案。

  • 问题:

    [单选题]A公司将应收B公司的150万元账款作为坏账核销的账务处理造成的影响是()。

  • 问题:

    [单选题]A审计人员在审计东湖电脑公司2014年财务报表时发现:东湖电脑公司期末存货采用成本与可变现净值孰低法计价。2014年9月26日东湖电脑公司与M公司签订销售合同:由东湖电脑公司于2015年3月6日向M公...

  • 问题:

    [单选题]按照现行《审计署关于内部审计工作的规定》,下列各项中,属于内部审计机构权限的是( )。

  • 问题:

    [单选题]存货监盘的时间,一般是在( )附近。

  • 问题:

    [单选题]对实收资本业务合法性的审查,下列提法中不正确的是( )。

  • 问题:

    [单选题]对信息系统本身的审计不包括( )。

  • 问题:

    [多选题]2018年4月,某审计组对乙公司2017年度财务收支情况进行审计。有关采购与付款循环审计的情况和资料如下: 1.审计人员在对采购与付款业务内部控制进行调查的过程中了解到: (1)大宗采购由采购部门经理...

  • 问题:

    [多选题]2018年4月,某审计组对乙公司2017年度财务收支情况进行审计。有关采购与付款循环审计的情况和资料如下: 1.审计人员在对采购与付款业务内部控制进行调查的过程中了解到: (1)大宗采购由采购部门经理...

  • 问题:

    [多选题]2018年4月,某审计组对乙公司2017年度财务收支情况进行审计。有关采购与付款循环审计的情况和资料如下: 1.审计人员在对采购与付款业务内部控制进行调查的过程中了解到: (1)大宗采购由采购部门经理...

  • 问题:

    [多选题]2018年4月,某审计组对乙公司2017年度财务收支情况进行审计。有关采购与付款循环审计的情况和资料如下: 1.审计人员在对采购与付款业务内部控制进行调查的过程中了解到: (1)大宗采购由采购部门经理...

  • 问题:

    [多选题]2018年4月,某审计组对甲公司2017年度财务收支情况进行了审计。有关情况和资料如下: 1.审计人员在对销售与收款业务内部控制进行调查的过程中了解到:销售部门负责赊销信用的审查和批准;仓储部门负责发...